Myynnin vero on saatava alv-lomakkeen kohtaan 201. Kyseessä on yhteisökauppa, mutta ei tavarakauppa johon koodit kyllä löytyvät. Eli ostoa ei ilmoiteta kohdassa Tavaraostot EU-maista.
Ylimääräisillä kirjauksilla kotimaan osto 22% / kotimaan myynti 22% asia hoituu, mutta onko parempaa tapaa?
Olisiko joku asiaan törmännyt?