Miten siirrätte asiakkaan kirjanpidon Asteriin kesken tilikauden?
Eli mihin/mistä/miten syötätte/haette/mitä päiväkirjoja/tilinavaustoimenpiteitä
teette?
Varsinkin, jos ed. tilikausi ei ole vielä tilinpäätetty?
Vastaus:
Perusta ensin tämä tilikausi. Älä
tallenna siihen tilinavauksen saldoja.
Perusta ensimmäinen päiväkirja nimeltä "alkuvuosi".
Syötä kirjauksiksi vähintään pankkitilien saldot
ja apukirjauksen jolla D/K täsmää.
Perusta sitten päiväkirja joka on se jolla Asteria aloitat. Kirjaa
siihen normaalisti päiväkirjaa.
Sitä tarvitset kiireesti jotta ALV saadaan maksettua aikataulun mukaan.
Kun aikanaan aiemmalla ohjelmalla saat edellisen tilikauden lopullisesti
valmiiksi ja edelleen aiemmalla ohjelmalla tämän tilikauden ohjelman
vaihtoon asti valmiiksi niin kirjaa kaikkien tilien saldot päiväkirjaan
"alkuvuosi".
Perusta sen jälkeen (tulevaisuudessa) edellisen vuoden tilikausi.
Syötä siihen kaikkien tilien edellisen vuoden loppusaldot ja
katsele että tulosteet täsmäävät aiemmalla ohjelmalla
saatuun tulosteeseen.
Tätä tilikautta tarvitset jotta aikanaan saat tilinpäätöksen
kaksi kautta rinnan.
Atso Mäkinen, atso.makinen@atsoft.fi, 0400 316 088