Kirjoitamme tähän huomioita laskutuksen ALV-verokantojen muuttamisen yhteydessä esiin tulleista tilanteista. Jos esille tulee asian suhteen huomioita, niin pyydämme lähettämään kommentin sivun alalaidan linkistä.
JOS HEINÄKUUN ALV-ERITTELY LASKEE 22% ja 23% SAMAAN KENTTÄÄN
1. Ota alv erittely SQL-kyselyllä Laske
ALV erittely tuoteriveilta (SQL)
2. Lisää määritä / perustiedot / ALV -välilehdelle
ne verokannat, joita käytät laskutuksessa ks. Alv
22% -> 23% laskutukseen
ALV-PROSENTIT OLTAVA MÄÄRITETTYINÄ
Laskunsyöttötilassa määritä / perustiedot
/ ALV -välilehdellä tulee olla määritettynä
ne verokannat, joita käytetään laskutuksessa. ks. artikkeli
Alv 22% ->
23% laskutukseen
Jos on laskutettu sellaista verokantaa, joka puuttuu määrityksestä,
se verokanta eritellään KANTA1 kohdassa.
TEIN HEINÄKUUSSA LASKUJA 23% ja 22% VEROKANNALLA.
MOLEMMAT KANNAT TULOSTUVAT ALV-ERITTELYSSÄ KANTA1
KOHTAAN?
ALV-erittely tallentuu siten, että ohjelma katsoo määritä
/ perustiedot / ALV -välilehdeltä mihin kanta1-kanta7
kentään ao. alv tallennetaan. Jos ao. alv puuttuu, se talentuu
kanta 1 kohtaan. Lisää tarvittaessa puuttuva ALV-kanta ja laske
heinäkuun ALV:t esim. laskuista.